Слайд 1Управление материальными потоками
(MM)
SAP Университетский альянс
Версия 2.20
Авторы Bret Wagner
Stefan Weidner
Перевод:
Амбражей А.Н., Головин Н.М., Маслова Л.А.
Продукт
SAP ERP 6.0 6EhP4
Global Bike
Inc.
Уровень
Начинающий
Содержание
Кросс-функциональная интеграция
Управление материальными потоками
Слайд 2Содержание курса
Введение в SAP
Навигация
Описание предприятия GBI
Сбыт (SD)
Управление материальными потоками (MM)
Планирование
производства (PP)
Финансовый учет (FI )
Контроллинг
Управление человеческим капиталом
Управление складами
Управление проектами
Слайд 3Функциональность ММ
Управление запасами
Закупки
MRP (ППМ- планирование потребности в материалах)
Инвентаризация
Оценка материалов
Основные
данные закупаемых работ/услуг
Контроль счетов
Каталоги продуктов
Слайд 4Содержание
MM Организационная структура
MM Основные данные
MM Закупки. Процесс от заказа
до оплаты.
Слайд 5MM Организационная структура
Мандант (клиент)
Независимый набор данных и таблиц в системе
(уровень концерна).
Балансовая единица
Наименьшая организационная единица, для которой может существовать
полный набор финансовой отчетности (юридическое лицо)
Завод
Производственная зона или подразделение внутри компании
Производство, дистрибуция, закупки и средства технического обслуживания
Склад
Организационная единица, которая позволяет дифференцировать различные запасы материалов на заводах.
Слайд 6MM Организационная структура (Закупки)
Закупочная организация
Работа по закупке для завода осуществляются
закупочной организацией
Организационная структура, ответственная за закупку услуг и материалов
Ведение условий
закупок
Группа закупок
Группа снабжения или группа закупщиков, ответственных за закупку определенных товаров
Канал связи для продавцов
Слайд 7GBI 2.0 Структура управление материальными потоками (ММ)
Global Bike
Global Bike Inc.
Global
Bike Germany GmbH
Dallas
San Diego
Miami
Hamburg
Heidelberg
Мандант
Балансовая
единица
Завод
Склад
Товары для
перепродажи
Готовая
продукция
Товары для
перепродажи
Готовая
продукция
Прочее
Сырье
Полуфабрикат
Готовая
продукция
Прочее
Товары
для
перепродажи
Готовая продукция
Прочее
Прочее
Сырье
полуфабрикаты
Готовая
продукция
Прочее
Слайд 8GBI 2.0 Структура предприятия в SAP ERP (Логистика)
Client GBI
CC
US00
Dallas
DL00
Miami
MI00
S. Diego
SD00
CA00
Toronto
TO00
Пункт отгрузки
DL00
Склады
RM00
MI00
SD00
HD00
HH00
AU00
Perth
PE00
Центральная закупочная организация(global) GL00
Закупочная орг. US00.
CC DE00
Heidelb.
HD00
Hamburg
HH00
SF00
FG00
MI00
TG00
FG00
MI00
TG00
FG00
MI00
TG00
FG00
MI00
RM00
SF00
FG00
MI00
TG00
FG00
MI00
TO00
TG00
FG00
MI00
PE00
CA00
Группа закупок North America
N00
PO DE00
Гр. зак. Europe, E00
AU00
Asia
A00
Заводы
Балансовая единица
Слайд 9MM Основные данные
Основные данные
поставщика
Основные данные
материала
Инфо-запись закупки
Основные данные
выходных
документов
Основные данные
условий
Слайд 10Основные данные поставщика
Основные данные поставщика
Содержат все данные (информацию), необходимую для
работы с внешними поставщиками
Используется и поддерживается в основном отделами закупки
и бухгалтерии
Каждый поставщик ДОЛЖЕН иметь запись основных данных, содержащую основную информацию о нем
Слайд 11Обзор основной информации о продавце
Уровень клиента (манданта)
Адрес
Номер продавца
Предпочитаемый способ связи
Уровень
балансовой единицы
Контрольный счет
Условия платежа
Банковские реквизиты
Уровень закупочной организации
Используемая валюта
Имя продавца
Партнеры продавца
Общая
информация
Информация уровня балансовой
единицы
Финансовый учет (FI)
Данные закупки
Управление материальными
потоками (MM)
Слайд 12Данные поставщика
Общая информация существенная для всей организации
Имя
Адрес
Каналы связи
Мандант XXX
Балансовая ед. US00
Балансовая ед. DE00
Балансовая единица
–
специфическая информация:
Ведение счетов
Платеж
Банк
Закупочная орг. US00
Закупочная орг. DE00
Закупочная организация- специфическая информация:
Инкотермс,
валюта
Слайд 13Основные данные о материалах
Основные данные о материалах
Содержат всю информацию, необходимую
компании для управления материалами
Используется большинством элементов системы SAP
Сбыт
Управление материалами
Продукция
Обслуживание завода
Бухгалтерский
учет/Управление
Управление качеством
Основная информация о материалах хранится в функциональных сегментам
называемых Ракурсами
Слайд 14Структура основных данных. Ракурсы.
Слайд 15Сбытовая орг. UW00
Сбытовая орг. UE00
Основные данные
Мандант XXX
Специфическая информация Сбыта
Завод
поставщик
Группа погрузочного оборудования
Специфическая информация для складов
Объем запасов
Склад
FG00
Склад
TG00
Общая информация существенная всей организации:
Название Вес
Единц. изм.
Слайд 16
Инфо-запись закупки
Основа для заказа на поставку
Описывает связь между поставщиком и
материалом
Может быть создана:
Вручную
Автоматически – запрос цен
Автоматически– заказ на поставку
Отчеты
аттестация поставщика
Основные
данные
Данные
поставщика
Учет информации
о закупках
Слайд 17Инфо-запись закупки
Позволяет закупщикам быстро определить:
Какой поставщик предлагает или поставляет указанные
материалы
Информационная запись содержит :
Данные о ценах и условиях
Последний заказ на
поставку
Допустимые отклонения в поставках
Времена напоминаний
Период времени, когда материал может быть поставлен
Данные аттестации поставщика
Служит данными по умолчанию для Заказа на поставку
Слайд 18Использование основных данных
Номер
заказа
45......01
Основные данные
материала
Основные данные
о поставщика
Инфо-запись
закупки
Слайд 20Заявка на закупку материалов
Внутренний документ, дающий информацию отделу закупок для
того чтобы запросить определенный товар или услугу к определенному времени
Заявки могут быть созданы двумя способами:
Непосредственно – Вручную ( человек, создающий, определяет: что, сколько, и когда)
Косвенно – Автоматически (MRP, производственный заказы, заказ ТОРО, сбытовой заказ)
Слайд 21Источники выполнения заявки
Как только заявке назначили источник поставки, она начинает
выполняться
Есть множество способов, которыми отдел закупок может обработать заявку, чтобы
определить соответствующий источник поставки:
Внутренние источники поставок
Книга источников поставок
Долгосрочные соглашения
Запрос котировок (RFQ)
Слайд 22Внутренние источники поставок
Заказ на материалы может быть удовлетворен источниками
в пределах нашей компании.
Возможно, что завод в пределах Вашей фирмы
может быть потенциальным источником снабжения необходимым материалом (централизованный склад)
Если внутренний источник идентифицирован, требование удовлетворяется внутренней логистической проводкой (заказ на перемещение запаса)
Слайд 23Книга источников поставок
Книга источников поставок представляет собой запись, которая определяет
доступные для заготовки материалы для определенного завода в пределах заданного
периода времени.
Если книга содержит единственный (вариант) источник, то система назначит поставщика для заявки
Если имеется несколько вариантов, то система покажет вам список поставщиков для выбора
Если никаких вариантов нет, то система возвращается в исходное состояние для поиска информационных записей и предварительных соглашений
Слайд 24Долгосрочные договора
Заявки могут быть исполнены через существующее долгосрочные договоры
о покупке
Эти договоры подразделены на:
Контракты
Состоят из пунктов, определяющих отдельные материалы,
материальные группы, или услуги с ценами и во многих случаях количество.
Количество
Стоимость
Соглашение о поставке
Общее количество материала разбито по времени в графике поставки, состоящего из пунктов, указывающих на количество и запланированную дату поставки
Слайд 25Запрос котировок (коммерческого предложения )
Если в системе ничего не существует,
то мы должны направить запрос о цене нашим поставщикам. Запрос
о цене – это предложение поставщику от закупочной организации направить свое предложение цены на поставку материалов или услуг
Принятые запросы создают инфо-записи закупки
Выполняется ценовое сравнение предложений
Производится окончательный выбор предложения
Слайд 26 Ценовое предложение поставщика (котировочная заявка)
Ценовое предложение, полученное компанией –
твердая оферта, условия которой являются юридически обязательными при решении продолжать
сотрудничество с поставщиком. В оферте указываются условия и цены для материалов указанных в запросе для определенного периода времени
В SAP запрос и ценовое предложение станут единым документом,когда в созданном запросе Вы введете условия полученные от поставщика.
Слайд 27Оценка выбранного поставщика
Оценка поставщика позволяет покупателю выбрать поставщика для сотрудничества,
в то же время компания имеет возможность отслеживать свои сделки
с поставщиком с помощью оценки деятельности поставщика по следующим критериям
Поддерживается 99 основных критериев и 20 субкритериев :
Цена
Уровень цен
История цен
Качество
Поступления
Оценка качества
Жалобы/Количество отказов
Доставка
Оценка своевременности доставки
Стабильность по количеству поставленного товара
Соблюдение условиям отгрузки
Дата подтверждения
Затем вы должны создать диапазон оценок(1 -100), и определить весовые коэффициенты для оценки каждой.
Слайд 28Заказ на поставку
Заказ на поставку – это официальный запрос Продавцу
на поставку определенных товаров или услуг на оговоренных условиях
Заказы на
поставку могут создаваться вручную
Со ссылкой на другой заказ
Со ссылкой на заявку
Со ссылкой на запрос котировок
Без ссылки
Заказы на поставку могут создаваться автоматически
Слайд 29Заказ на поставку
Заказ на поставку может быть использован в различных
целях, тип позиции материала определенный в заказе, определит использование заказа
и его последующее процессы:
Стандартный
Складируемый или Расходный
Услуги
обработка давальческого материала
Доставка третьему лицу
Консигнация
Слайд 30Структура Заказа на поставку
Заказ на
Поставку (PO)
45......01
Слайд 31Выходные документы
После создания Заказа на поставку необходимо уведомить Продавца, для
этого можно использовать следующие способы:
В печатном виде
E-mail
EDI
Fax
XML
Существуют различные вспомогательные формы,
которые создаются на основе сформированного заказа
Печатная форма заказа на поставку
Подтверждение заказа
Напоминание
Соглашение о поставке
Слайд 32Поступление материала
Поставщик/продавец
Уведомление поставщика
Доставка
Поступление материала
Заказ
45......01
Слайд 33Поступление материала
Движение материалов при котором мы принимает товары в нашей
системе
Если товары, доставлены в соответствии с Заказом, то мы с
ним сверяемся:
Определяется, верный ли товар получен
Система может предоставить информацию из Заказа
Материал, количество
История заказов обновляется после поступления материала
Обновляются данные складов
Обновляется счет запасов в Главной книге
Слайд 34Движение материала
Когда происходит движение запасов материала, то оно определяться Видом
движения ( Movement Type)
Вид движения представляют собой трехзначный код
101 –
поступление материалов на склад
103 – поступление материалов при приемке в блокированный запас
122 – возврат Продавцу
231 – расход материала для заказа клиента
561 – начальный ввод остатков
Направления движения при получении товаров
Склад – свободное использование, контроль качества, блокированный запас
Контроль качества (склад на контроле качества)
Блокированный при поступлении запас (поступление материала в блокированный при поступлении материал)
Слайд 35Результаты поступления материалов
После поступления товаров происходит следующее:
Создается документ материала (Material
Document)
Создается Бухгалтерский документ (Accounting Document)
Обновляются данные запасов
Обновляются данные запасов в
денежном выражении
Обновляется история Заказа на поставку
Выходные документы могут быть сгенерированы (приходная накладная или этикетка поддона )
Слайд 36Обработка счета-фактуры. Контроль счетов
Входящая счет-фактура сравнивается с заказом на поставку
по номенклатуре, цене и количеству
В случае несоответствия данных заказа на
поставку и счета – фактуры система выдаст ошибку
В зависимости от конфигурации системы несоответствие может -привести к блокированию проведения фактуры.
Заказ на поставку
Количество
Цена
Поступление
материалов
Реальное
количество
Счет –фактура
- Реальные цены
Слайд 37Обработка счета-фактуры.
После того как счет – фактура будет сохранен, он
возникает денежное обязательство перед поставщиком связанное с заказом на поставку
После
контроля счетов:
Заказ на поставку обновляется
Обновляются основные данные материала
Создается бухгалтерский документ
После проводки счета-фактуры в системе процесс контроля счетов завершается и Бухгалтерией (FI) инициируется процесс оплаты
Слайд 38Оплата продавцу.
Может быть произведена вручную или автоматически
Проводка исходящего платежа
или Программа платежей
Элементы процесса оплаты:
Способ платежа
Реквизиты банка
Оплачиваемые позиции
Расчет суммы платежа
Печать
платежного поручения
В процесса проведения платежа создается бухгалтерский документ
Слайд 39Перерасчетный счет ПМ/ПСч (Поступление материала/поступление счета)
Заявка на закупку
Заказ на поставку
Управление
материальными потоками (MM) и Финансовый учет(FI) через автоматическую контировку
Поступление материала
Не
взаимодействует с
Финансовым учетом(FI)
Д К
счет ТМЗ (товарно-материальные запасы)
$100
Слайд 40Перерасчетный счет ПМ/ПСч (Поступление материала/поступление счета)
Возникает долг пере продавцом и
сумма долга
проводится по счету кредиторской задолженности
Поступление счета -фактуры
Д
К
Счет кредиторской задолженность перед поставщиком
$100
Слайд 41Платежи поставщику
Счет кредиторской задолженности уменьшается на величину платежа поставщику
Банк
Д
К
Счет кредиторской задолженность перед поставщиком
$100
Д
К
Банк
$100
Слайд 42FI – MM Места интеграции
Поступление счетов
Программа платежей
Поступление материалов
кредиторская задолженность
(Поставщик)
Д
К
счет ПМ/ПСч
$100
Банк
Д К
счет ТМЗ
$100
$100
$100
Д К
Д К
$100
$100