Разделы презентаций


Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на

Содержание

Основные направления налоговой политикиРазвитие налогового потенциалаОсинского муниципального района Реализация комплекса мер и осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и полного поступления в бюджет района налогов, сборов и иных обязательных платежейПовышение качества администрирования

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов. О принципах

бюджетного планирования, основных характеристиках бюджета Осинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Докладчик:
Кузнецова Лариса Павловна
начальник финансово-аналитического управления

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

Слайд 2Основные направления налоговой политики
Развитие налогового потенциала
Осинского муниципального
района
Реализация комплекса

мер и осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и полного поступления

в бюджет района налогов, сборов и иных обязательных платежей

Повышение качества администрирования доходов
районного бюджета

Задача – мобилизация всех возможных доходов

Повышение эффективности системы налоговых льгот и пониженных ставок по местным налогам за счет регулярного проведения комплексной оценки эффективности льгот

Основные направления налоговой политикиРазвитие налогового потенциалаОсинского муниципального района Реализация комплекса мер и осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного

Слайд 3Особенности формирования доходов бюджета на 2019-2021 годы
Учитывались изменения федерального

и краевого бюджетного законодательства с 1 января 2019 года :
-

учтены изменения ставок акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
- изменения дифференцированного норматива отчислений в бюджет Осинского муниципального района от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, с 0,0564% до 0,0554%;
- учтена норма налогового законодательства об отмене с 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Особенности формирования доходов бюджета  на 2019-2021 годы Учитывались изменения федерального и краевого бюджетного законодательства с 1

Слайд 4Изменение доходного потенциала, млн. руб.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Дотации

Изменение доходного потенциала, млн. руб.Налоговые доходыНеналоговые доходыДотации

Слайд 7РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА

Слайд 8Основные подходы к формированию расходов бюджета Осинского муниципального района на

2019-2021 годы
индексация расходов на оплату коммунальных услуг
учтены изменения в

части финансового обеспечения муниципального задания по услугам и работам, в связи с уточнением ГРБС наименования услуги (работы), норматива затрат и натуральных показателей муниципального задания

предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры района

Основные подходы к формированию расходов бюджета Осинского муниципального района на 2019-2021 годыиндексация расходов на оплату коммунальных услуг

Слайд 9Расходы бюджета Осинского муниципального района (тыс. рублей)

Расходы бюджета  Осинского муниципального района (тыс. рублей)

Слайд 10создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства и развития субъектов

малого и среднего предпринимательства
• повышение качества дорожной инфраструктуры, актуализация градостроительной документации
дальнейшее

развитие программно-целевых принципов планирования и управления

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

бюджета

Основные направления бюджетной политики

11

222

33

4

6

1

2

3

4

5

6

сохранение социальной направленности бюджета

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

повышение качества дорожной инфраструктуры, актуализация градостроительной документации

обеспечение бесперебойного функционирования
коммунальной инфраструктуры района

поддержание устойчивости бюджета Осинского
муниципального района на всем периоде планирования

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства и развития субъектов малого и среднего предпринимательства•	повышение качества дорожной инфраструктуры,

Слайд 11 Сохранение социальной направленности бюджета

Сохранение социальной направленности бюджета

Слайд 12 Сохранение социальной направленности бюджета (тыс. руб.)
МП «Развитие физ.культуры, спорта и

формирование ЗОЖ в ОМР»
МП «Культура ОМР»
МП «Развитие здравоохранения в ОМР»
МП

«Развитие системы образования ОМР»
Сохранение социальной направленности бюджета  (тыс. руб.)МП «Развитие физ.культуры, спорта и формирование ЗОЖ в ОМР»МП «Культура

Слайд 13Основная доля расходов (88%) предусмотрена на оказание муниципальных услуг (ДШИ,

ЦНК, МЦБ) – 28031,2 тыс.руб.
Приведение в нормативное состояние (Ремонт здания

ДШИ по ул.Ленина, 4а) (2,5%) – 792,5 тыс.руб.

Организация и проведение культурных мероприятий (9,5%) – 3147,8 тыс.руб.

Муниципальная программа
«Культура Осинского муниципального района»

Основная доля расходов (88%) предусмотрена на оказание муниципальных услуг (ДШИ, ЦНК, МЦБ) – 28031,2 тыс.руб.Приведение в нормативное

Слайд 14Значимые мероприятия в области культуры в 2019 году

Значимые мероприятия в области культуры в 2019 году

Слайд 15Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа

жизни в Осинском муниципальном районе»
- Устройство спортивных площадок (Коррекционная школа,

ООШ Гремяча) - 2628,0 тыс.руб.

- Организация и проведение спортивных мероприятий – 2635,0 тыс.руб.
Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Осинском муниципальном районе»- Устройство

Слайд 16Значимые мероприятия в области физической культуры в 2019 году

Значимые мероприятия в области физической культуры в 2019 году

Слайд 17
2019 год - 48,0 тыс. руб.
Цель подпрограммы:
Увеличение доли специалистов с

высшим образованием, трудоустроившихся после завершения обучения ФГБОУ ВО ПГМУ им.

академика Е.А. Вагнера Минздрава России в ГБУЗ ПК «Осинская центральная районная больница»


Подпрограмма
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения
в Осинском муниципальном районе»

2019 год - 48,0 тыс. руб.Цель подпрограммы:Увеличение доли специалистов с высшим образованием, трудоустроившихся после завершения обучения ФГБОУ

Слайд 18МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ЦЕЛЬ: комплексное и

эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества

образования

Основная доля расходов (88%) предусмотрена на оказание муниципальных услуг (21 учреждение образования) – 106 391,6т.р.

Приведение в нормативное состояние учреждений образования (7%) –
7812,1т.р.

Организация и проведение мероприятий –
590,0 т.р.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»ЦЕЛЬ: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее

Слайд 19Непрограммные направления
Проведение культурно-массовых мероприятий некоммерческими организациями (9 организаций)

– 878,0 тыс.руб.

Обеспечение работников бюджетных учреждений путевками на санаторно-курортное

лечение (20 путевок) – 100,8 тыс.руб.

Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим (66 человек) – 2689,7 тыс.руб.

Непрограммные направления Проведение культурно-массовых мероприятий некоммерческими организациями (9 организаций)   – 878,0 тыс.руб.Обеспечение работников бюджетных учреждений

Слайд 20Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Бюджетная обеспеченность до распределения дотации
Бюджетная обеспеченность после

распределения дотации

Обеспечение сбалансированности бюджетов поселенийБюджетная обеспеченность до распределения дотацииБюджетная обеспеченность после распределения дотации

Слайд 21Финансовая помощь бюджетам поселений на 2018-2021 годы
Темп роста/снижения, %
+4394,9
-8392,6

Финансовая помощь бюджетам поселений на 2018-2021 годыТемп роста/снижения, %+4394,9-8392,6

Слайд 22
Повышение качества дорожной инфраструктуры

Реализуется через Муниципальную программу «Развитие

транспортной системы Осинского муниципального района»
Задача – улучшение транспортно-эксплуатационного

состояния сети автомобильных дорог – 20 017,7 тыс. руб.:

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них – 15 453,5 тыс. руб. (154,37 км.),
ремонт дорог – 4 564,2 тыс. руб.


Повышение качества дорожной инфраструктуры Реализуется через Муниципальную программу «Развитие транспортной системы Осинского муниципального района»Задача – улучшение

Слайд 23Обеспечение доступного и комфортного транспортного обслуживания населения между поселениями в

границах Осинского муниципального района – 7 594,5 тыс. руб.:
- осуществление

регулярных перевозок 7 574,5 тыс. руб.,
- информирование населения об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом 20,0 тыс. руб.
Обеспечение доступного и комфортного транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Осинского муниципального района – 7 594,5

Слайд 24
Актуализация градостроительной документации
Реализуется через Муниципальную программу
«Совершенствование градостроительной деятельности Осинского

муниципального района»




Задача – обеспечение актуальными документами градостроительной деятельности:


- внесение изменений

в схему территориального планирования (2019 год) - 630,0 тыс. руб.
Актуализация градостроительной документацииРеализуется через Муниципальную программу «Совершенствование градостроительной деятельности Осинского муниципального района»Задача – обеспечение актуальными документами градостроительной

Слайд 25Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры района
(14988,0 тыс. руб.)

-Ремонт объектов

водоснабжения (концессия) сельских поселений 3000,0 тыс. руб. в т.ч. Горское

с/п 900,0 тыс. руб., Гремячинское с/п 700,0 тыс. руб., Комаровское с/п 400,0 тыс. руб., Новозалесновское с/п 200,0 тыс. руб., Паклинское с/п 800,0 тыс.руб.

-Распределительный газопровод с.Кузнечиха 1932,8 тыс. руб.
-Распределительный газопровод по ул.Луговая, Полевая, Северная д.Язлова 199,2 тыс. руб.
-Распределительный газопровод с.Устиново 700,0 тыс. руб.
-Распределительный газопровод район «Восточный» г.Оса 400,0 тыс. руб.

-Субсидии на предупреждение банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Тепловые сети» 1600,0 тыс. руб.
-Софинансирование инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП «Тепловые сети» 7156,0 тыс. руб.

Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры района (14988,0 тыс. руб.)-Ремонт объектов водоснабжения (концессия) сельских поселений 3000,0 тыс. руб.

Слайд 26Поддержание устойчивости бюджета

Поддержание устойчивости бюджета

Слайд 27Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Ждем Вас по адресу:
fauosa.ru

Повышение открытости и прозрачности  бюджетного процессаЖдем Вас по адресу: fauosa.ru

Слайд 28Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Слайд 29Основные характеристики бюджета на 2019 год, тыс. рублей*
* без целевых средств

и прочих безвозмездных поступлений

Основные характеристики бюджета на 2019 год, тыс. рублей** без целевых средств и прочих безвозмездных поступлений

Слайд 30 Основные характеристики бюджета на 2019-2020 годы, тыс. рублей*
* без целевых

средств и прочих безвозмездных поступлений

Основные характеристики бюджета  на 2019-2020 годы, тыс. рублей** без целевых средств и прочих безвозмездных поступлений

Слайд 31 Источники финансирования дефицита бюджета Осинского муниципального района на 2019-2021 годы,

тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета Осинского муниципального района  на 2019-2021 годы, тыс. рублей

Слайд 32Прогноз социально-экономического развития
Осинского муниципального района
Инфляция, % к предыдущему периоду
Фонд

оплаты труда, темп роста, %
2021
(прогноз)
Среднесписочная численность работающих,

чел.
Прогноз социально-экономического развития Осинского муниципального районаИнфляция, % к предыдущему периодуФонд оплаты труда, темп роста, %  2021

Слайд 33Обеспечение бесперебойного функционирования социальной инфраструктуры района на 2019 год
(11

232,6 тыс. руб.)

Ремонт здания по адресу: г.Оса, ул. Ленина, 4а


(МБУ ДО «ДШИ») – 792,5 тыс. руб.




Устройство спортивных площадок (Коррекционная школа, Гремячинская школа) – 2628,0 тыс. руб.



Приведение в нормативное состояние учреждений образования – 7812,1 тыс. руб.

Обеспечение бесперебойного функционирования социальной инфраструктуры района на 2019 год (11 232,6 тыс. руб.)Ремонт здания по адресу: г.Оса,

Слайд 34Функционально-целевое направление «Экономическое развитие»
МП «Развитие сельского хозяйства
Осинского муниципального района»
- Субсидирование инвестиционных

проектов действующих с/х товаропроизводителей - 3300 тыс. руб.
- Развитие кадрового

потенциала в сельском хозяйстве - 150 тыс. руб.
- Вовлечение в оборот неиспользуемых земель с/х назначения - 150 тыс. руб.
- Информационное и организационное сопровождение – 439 тыс. руб.

МП «Развитие сферы предпринимательства Осинского муниципального района»
- Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства - 230 тыс. руб.
- Участие в краевых форумах - 50,0 тыс. руб.

Тыс. руб.

Функционально-целевое направление «Экономическое развитие»МП «Развитие сельского хозяйстваОсинского муниципального района»- Субсидирование инвестиционных проектов действующих с/х товаропроизводителей - 3300

Слайд 35Муниципальная программа «Эффективное управление земельными ресурсами и имуществом Осинского муниципального

района»
Тыс. руб.
Цель программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными

ресурсами Осинского муниципального района
Муниципальная программа  «Эффективное управление земельными ресурсами и имуществом Осинского муниципального района»Тыс. руб.Цель программы: повышение эффективности управления

Слайд 36Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год

Слайд 37Критерии, влияющие на распределение дотации

Критерии, влияющие на распределение дотации

Слайд 38Анализ изменений распределения дотации
за счет краевого и местного бюджетов

Анализ изменений распределения дотации за счет краевого и местного бюджетов

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика